为进一步规范财务报销会计审核、复核流程,提升财务报销单据审核精准度与效率,2025年9月18日上午9点财务处组织会计科全体人员在行政楼404会议室召开了业务研讨专题会,会议由财务处处长王颖主持。
会上,复核岗位人员率先发言,针对工作中的难点进行阐述。随后,审核岗位人员结合日常工作场景提出问题。各岗位发言结束后,王颖对大家提出的问题进行总结,并就下一步工作提出明确要求:
1、明确岗位职责:审核是财务报销流程的第一道把关,审核人员应确保报销业务的合规性、数据的准确性、凭证的完整性。复核是财务报销流程的第二道把关,是对审核工作的疏漏进行弥补,复核人员应确保审核结果的有效性、账务处理的准确性。
2、统一工作标准:审核、复核人员应明确各类报销业务的政策依据、审核要点与复核流程,确保岗位间执行口径一致。
3、强化前置沟通:审核岗位需了解校内财务报销制度,从源头减少补正频次;复核岗位需与审核岗位建立即时沟通机制,及时反馈问题,避免同类问题重复出现,影响效率。
此次研讨会通过直面问题、精准施策,为财务处审核、复核工作指明了改进方向,为持续提升财务服务水平,推动学校财务整体工作有序开展提供坚实保障。

撰稿人:周易 审核人:王颖



